Tableau de bord de conformité
Chargement...Maturité SMSI Globale
0.00
Niveau CMM 0
NC Majeures (CMM 0-1)
0
À corriger impérativement
NC Mineures (CMM 2)
0
Pratiques partielles à consolider
Écarts & Vulnérabilités
0
0 Critique
Gestion des Entreprises
Gérez et auditez plusieurs organisations de manière indépendante.
Fiche d'Audit & Métadonnées
Saisissez les informations de cadrage de l'audit pour le client sélectionné.
État de la Conformité (Général)
Conformes vs Non-conformes.
Évolution de la Maturité (Historique)
Comparatif des audits de l'organisation.
Répartition des Risques
Acceptables, À surveiller, Inacceptables.
Avancement PAC & PTR
Actions par statut (À faire / En cours / Terminé).
Radar de Maturité (Clauses 4 à 10)
Moyennes des notes CMM par chapitre obligatoire du SMSI
Maturité de l'Annexe A (ISO 27002:2022)
Performance CMM moyenne selon les 4 grands piliers thématiques
Distribution des Niveaux de Maturité CMM
Nombre total d'éléments évalués par niveau (CMM 0 à CMM 5)
Taux de Conformité Global
Répartition en % (Conforme, Robuste, Partiel ou Non Conforme)
Guide d'Évaluation de la Maturité (CMM)
Aucun processus ni documentation en place. Mesure absente.
Interventions de sécurité ponctuelles, informelles, ad-hoc et non structurées.
Actions répétées et gérées élémentairement, mais non documentées.
Processus cyber formalisé, documenté et pleinement intégré au SMSI.
Indicateurs (KPIs) suivis, mesurés et analysés quantitativement par la direction.
Amélioration continue structurée basée sur les retours proactifs et l'innovation.
Registre détaillé des vulnérabilités
Plan d'action et suivi des écarts techniques
Colonnes supportées : ID, Périmètre, Cible/Composant, Vulnérabilité, Description, Recommandation, Criticité, Statut
| ID | Composant & Périmètre | Vulnérabilité / Risque | Criticité | Statut | Actions |
|---|
Enregistrer un écart / vulnérabilité
Ajouter une nouvelle vulnérabilité technique pour l'auditer
Déclaration d'Applicabilité (SoA)
Exigence officielle de la norme ISO 27001 (Chapitre 6.1.3).
Déclaration d'Applicabilité (SoA)
Référentiel : ISO/IEC 27002:2022
| Mesure | Titre du Contrôle | Applicable | Justification d'exclusion / Commentaire |
|---|
Appréciation des Risques
Identification et traitement des risques selon ISO 27005.
Matrice de Criticité
Registre des Risques
| ID | Actif concerné | Menace / Scénario | Prob. | Imp. | Score | Traitement |
|---|
Plan d'Actions Correctives (PAC & PTR)
Généré à partir des écarts d'audit et de l'appréciation des risques.
À faire
0En cours
0Terminé
0Plan d'Actions Correctives (PAC)
| Source | Constat (Écart) | Solution Proposée (ISO 27002) | Responsable | Date Cible | Statut |
|---|
Plan de Traitement des Risques (PTR)
Actions de sécurité issues de l'Appréciation des Risques (lorsque la décision est de "Réduire le risque").
| Risque | Actif concerné & Menace | Action de Traitement | Responsable | Date Cible | Statut |
|---|
Générateur de Politiques
Créez automatiquement des documents de sécurité personnalisés (export Word).
Paramètres du Document
Information
Le document est généré en direct. Le nom de l'entreprise et son logo (s'il est configuré dans les paramètres) sont automatiquement injectés.
L'export Word génère un fichier .doc lisible par MS Word, LibreOffice et Google Docs, vous permettant de faire vos modifications finales.
Paramètres de l'Application
Personnalisation, apparence et gestion des données.
Apparence & Personnalisation
Active un thème sombre pour un meilleur confort visuel.
Sera affiché sur l'en-tête de vos exports PDF.
Sauvegarde & Portabilité
Télécharge un fichier JSON contenant l'intégralité de vos audits et paramètres.
Attention : Cela écrasera vos données actuelles.
Gestion des Accès & Utilisateurs
Ajouter un utilisateur
| ID | Identifiant | Rôle | Action |
|---|
CONFORMITÉ & SÉCURITÉ ISO 27001:2022
Organisation : [Non défini]
Auditeur : Mairabo Ousmanou
Date d'évaluation : Juillet 2026
Statut du SMSI : En cours
1. Synthèse Exécutive
Le présent rapport détaille les constats d'audit de conformité relatifs à la norme de sécurité ISO/IEC 27001:2022 et aux bonnes pratiques de l'Annexe A (ISO 27002:2022) pour l'organisation [Non défini]. La méthodologie adoptée s'appuie sur la grille de maturité du modèle CMM (Capability Maturity Model) notée de 0 à 5. Les résultats identifient les forces du périmètre actuel ainsi que les écarts critiques nécessitant un plan correctif à mener de manière prioritaire pour maintenir la souveraineté et la protection des données clés de l'entité.
Score Moyen Global
0.00 / 5
CMM 0Non-Conformités Majeures
0
A corriger obligatoirementNon-Conformités Mineures
0
Écarts partiels identifiésIndicateurs & Graphes de Maturité
État de Maturité par Groupe de Clauses
| Groupe de Clauses (ISO 27001) | Score Moyen (CMM) | Statut |
|---|
2. Évaluation des Chapitres du SMSI (Clauses 4 à 10)
| Clause / Exigence | CMM | Conformité | Observations / Preuves d'audit |
|---|
3. Évaluation des Mesures de Sécurité (Annexe A)
| Mesure / Thème | CMM | Conformité | Constats & Actions envisagées |
|---|
4. Registre des Vulnérabilités & Plan de Correction
| ID / Cible | Défaut de Sécurité | Criticité | Recommandation Spécifique / Correctif | Statut |
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Rapport généré électroniquement par l'application d'Audit ISO 27001.
Périmètre SMSI de l'organisation.
Visa de l'Auditeur Externe